平陸縣委組織部2019年部門決算情況說明
時間:2020-08-20 信息來源:平陸縣委組織部 字體大?。骸尽?span id="c6uwei1ei" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 699113091/2020-00003 | 發(fā)布時間 | 2020-08-20 | ||
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第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹落實黨的組織工作和干部的路線、方針、政策,提出落實方案并組織實施。
2、提出列入縣委管理的干部及領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、調(diào)整、配備的意見和建議。
3、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部隊伍的宏觀管理工作和中青年干部的選拔培養(yǎng)工作。
4、按照黨章規(guī)定,協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)全縣各級黨組織建設(shè)、黨員教育管理及發(fā)展工作。
5、研究擬定全縣組織、干部人事工作的主要規(guī)定和制定,從宏觀上指導(dǎo)全縣干部人事制度改革。
6、主管全縣干部教育工作,制定落實干部教育規(guī)劃,負(fù)責(zé)全縣知識分子工作的宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查。
7、負(fù)責(zé)全縣組織、干部人事工作的檢查督促,向縣委和市委組織部反映有關(guān)情況并提出建議。
8、負(fù)責(zé)全縣離退休干部宏觀管理,落實離退休干部的政策,管理縣委組織部。
9、負(fù)責(zé)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作暫行條例》貫徹落實情況的監(jiān)督、檢查;對縣副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督管理;受理黨員干部的來信來訪。
10、負(fù)責(zé)優(yōu)秀人才的選撥、培養(yǎng)、管理、使用。
11、負(fù)責(zé)縣委、縣政府工作目標(biāo)任務(wù)的分解、考核、督查。
12、承辦縣委和市委組織部交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
在編人數(shù)27人。內(nèi)設(shè)科室8個,直屬事業(yè)單位2個(全額事業(yè)單位2個)。
第二部分 2019年度部門決算報表
一、2019年收入支出決算表
二、2019年收入決算表
三、2019年支出決算表
四、2019年財政撥款收入支出決算總表
五、2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(一)
六、2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(二)
七、2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2019年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、2019年部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本年收入合計446.259409萬元,其中:財政撥款收入446.259409萬元,占比100%。
二、支出決算情況說明
本年支出合計422.707235萬元,其中:基本支出266.840335萬元,占比63.13%;項目支出155.8669萬元,占比36.87%。
三、支出決算具體情況
本年支出合計422.707235萬元,其中:一般公共服務(wù)支出371.551703萬元,用于行政運行、一般行政管理事務(wù)和事業(yè)運行支出,占比87.9%,主要原因人員工資增加和一般行政管理事務(wù)支出增加。社會保障和就業(yè)支出26.065302萬元,用于未歸口管理的行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、其他行政事業(yè)單位離退休支出和其他社會保障和就業(yè)支出,占比6.17%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.645582萬元,用于行政運行、一般行政管理事務(wù)和事業(yè)運行支出,占比2.28%。農(nóng)林水支出5.0283萬元,用于其他扶貧支出支出,占比1.19%。住房保障支出10.416348萬元,用于住房公積金支出,占比2.46%,主要原因是人員工資基數(shù)增加導(dǎo)致所繳納住房公積金增加。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
2019年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.996438萬元,用于公務(wù)用車維修、加油、保險款,未超預(yù)算。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,比上年無變化;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.996438萬元,占100%,;公務(wù)接待費支出決算0萬元。
五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。
2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出29.445385萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2018年減少8.146478萬元,減少21.67%。主要原因是:嚴(yán)格控制公用經(jīng)費的支出,相關(guān)培訓(xùn)費用列入專項費用,公用經(jīng)費支出減少。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,應(yīng)急公務(wù)1輛。
第四部分 名詞解釋
(一)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(三)“三公”經(jīng)費:指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(四)機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
平陸縣委組織部
2020年08月20日