平陸縣常樂鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算情況說明

時間:2020-08-20      信息來源:平陸縣常樂鎮(zhèn)人民政府      字體大?。骸尽?span id="c6uwei1ei" class="Big">大  中  小 】

信息索引號 699113091/2020-00009 發(fā)布時間 2020-08-20
發(fā)布機(jī)構(gòu) 文號

第一部分 概況

一、本部門職責(zé)

l、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營制度;指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展;推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系建設(shè);組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn),提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平;做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理,推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整;為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù),幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè),促進(jìn)農(nóng)民增收。

2、強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè),搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè);指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè),改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施;落實計劃生育基本國策,提高農(nóng)村人口素質(zhì);指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動,豐富農(nóng)民業(yè)余生活;及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情,組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

3、加強(qiáng)社會管理,維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會治安綜合治理,維護(hù)農(nóng)村社會公平正義,保障農(nóng)民合法權(quán)益;積極開展普法教育,增強(qiáng)農(nóng)民法治意識;及時處理來信來訪,了解上報社情民意;積極開展民事調(diào)節(jié),排查化解矛盾糾紛,維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、推進(jìn)基層民主,促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè),鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位;組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉,指導(dǎo)村民自治,推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè);完善民主議事制度,推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開,引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理;促進(jìn)社會組織健康發(fā)展,增強(qiáng)社會自治功能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

目前常樂鎮(zhèn)政府有五個辦公室:黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、城鎮(zhèn)建設(shè)辦公室、黨建辦公室;下設(shè)綜合便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)保障工作站。

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計27644434.70、支出總計25416082.94。與2018年收入18814149.55元相比,收入總計增加8830285.15元,增加46.93%,與2018支出22234262.63元相比,支出總計增加3181820.31,增加14.31%。主要原因是1、主要由于機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸增加8人的人員經(jīng)費支出,2、新增沿黃旅游公路建設(shè)補(bǔ)助資金898.51萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計27644434.70元,其中:財政撥款收入27644434.70元,占比100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計25416082.94元,其中:基本支出4862454.56元,占比19.13%;項目支出20553628.38,占比80.87%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年決算支出25416082.94元,比201822234262.63元增加比例為14.3%。其中:

1、工資福利支出3664196.27元,比20183273033.25元增加比例為17.16%。主要原因是工資增長及人員變動。

2、對個人家庭的補(bǔ)助支出274890元,比201889040元增加比例為208.73%,主要是退休人員煤火費納入生活補(bǔ)貼增加金額為185950元。

3、商品和服務(wù)支出923368.29,比2018868751.6元增加比例為1.14%。主要原因是人員增多,開支增加。

4、項目支出20553628.38元,比201817959187.78增加比例為14.45%。主要原因是新增沿黃旅游公路建設(shè)補(bǔ)助資金898.51萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出25416082.94元,其中:

1)工資福利支出3664196.27元。

2)商品和服務(wù)支出923368.29元,其中三公經(jīng)費10000元。

3)對個人和家庭的補(bǔ)助支出274890元。

4)項目支出20553628.38元。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出25416082.94,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(支出7529832.94元,占29.63%;社會保障和就業(yè)(支出857391.4元,占3.37%;衛(wèi)生健康(支出145272.98元,占0.57%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出9149159.5元,占36%;農(nóng)林水支出7522380.5元,占29.6%;住房保障支出212045.62元,占0.8%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出基本支出4862454.56,其中:人員經(jīng)費3939086.27主要包括工資福利支出3664196.27元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出274890元;公用經(jīng)費923368.29元,主要包括機(jī)關(guān)電費、打印費、辦公耗材費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

常樂鎮(zhèn)人民政府2019年三公經(jīng)費預(yù)算為10000元,其中公務(wù)用車運行維護(hù)費1000元。2019年三公經(jīng)費決算公務(wù)用車運行維護(hù)費10000元,2018年持平。

八、其他重要事項情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出923368.29元,比2017913001.6元增加比例11.35%。主要原因是:加強(qiáng)三基建設(shè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)運行經(jīng)費增加。

(二)政府采購情況說明

2019年,平陸縣常樂鎮(zhèn)政府采購預(yù)算總額60000元,決算支出2011361,主要原因是扶貧項目建設(shè)和設(shè)備購買。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至201912月31日,本部門共有車輛1輛。其中,副應(yīng)急保障用車1輛;單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備單價100萬元(含)以上專用設(shè)備XX臺(套)均無。

(四)預(yù)算績效情況說明

1預(yù)算績效管理工作開展情況。無

2部門決算中項目績效自評結(jié)果。

3部門評價項目績效評價結(jié)果。

(五)其他需要說明的事項

第四部分  名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求,對本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)

算資金。

二、 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費:指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件:2019年部門決算表

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