杜馬鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開情況說明

時間:2022-03-11      信息來源:杜馬鄉(xiāng)人民政府      字體大?。骸尽?span id="c6uwei1ei" class="Big">大  中  小 】

  一、部門主要職責

  l、促進經(jīng)濟發(fā)展,增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農(nóng)惠農(nóng)政策,維護農(nóng)村基本經(jīng)營制度;指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展;推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系建設(shè);組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn),提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平;做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理,推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整;為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù),幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè),促進農(nóng)民增收。

  2、強化公共服務(wù),著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè),搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè);指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè),改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施;落實計劃生育基本國策,提高農(nóng)村人口素質(zhì);指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動,豐富農(nóng)民業(yè)余生活;及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情,組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟。

  3、加強社會管理,維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理,維護農(nóng)村社會公平正義,保障農(nóng)民合法權(quán)益;積極開展普法教育,增強農(nóng)民法治意識;及時處理來信來訪,了解上報社情民意;積極開展民事調(diào)解,排查化解矛盾糾紛,維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

  4、推進基層民主,促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè),鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位;組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉,指導(dǎo)村民自治,推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè);完善民主議事制度,推進農(nóng)村村務(wù)公開,引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理;促進社會組織健康發(fā)展,增強社會自治功能。

  二、部門預(yù)算單位機構(gòu)設(shè)置情況

  杜馬鄉(xiāng)政府在編人數(shù)43人,退休人員9人。內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合執(zhí)法辦公室五大辦公室及黨群服務(wù)中心、綜合便民服務(wù)中心2個中心,一個站所即退役軍人服務(wù)保障工作站。

  三、部門預(yù)算收支情況說明

  1、2022年預(yù)算收入、支出比2021年增減情況

  2022年預(yù)算收入670.14萬元,2021年預(yù)算收入614.18萬元。與2021年相比增加預(yù)算55.96萬元。2022年預(yù)算支出614.18萬元,2021年預(yù)算支出614.18萬元。與2021年相比單位預(yù)算支出總體增加,增加主要原因是人員轉(zhuǎn)隸增加,其中:工資福利支361.01萬元,對個人和家庭的補助支出3.48萬元,公用經(jīng)105.86萬元,其他運轉(zhuǎn)公用類59.82萬元,特定目標類139.97萬元。

  2、“三公經(jīng)費”預(yù)算

  2022年度“三公經(jīng)費”預(yù)算1.5萬元,與2021年預(yù)算增加。增加的原因主要是三公經(jīng)費中公務(wù)車老化維修增加。其中因公出國(境)費用0萬元,較上年預(yù)算持平,2021年參加出國(境)團組0個,累計0人;公務(wù)接待費0萬元,較上年預(yù)算持平;公務(wù)用車運行維護費1.5萬元,較上年預(yù)算增加;公務(wù)用車購置費0萬元,較上年預(yù)算持平。

  3、機關(guān)運行經(jīng)費情況

  2022年度機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算105.86萬元,較2021年預(yù)算幾乎持平稍有增加,增加的原因主要是人員變動影響所致。

  4、政府采購執(zhí)行情況

  2022年單位政府采購預(yù)算總額6.5萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算6.5萬元。

  5、國有資產(chǎn)占用情況

  截至2021年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障0輛,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

  6、項目支出績效目標情況

  2022年度本部門共1個項目設(shè)定績效目標,共105萬元。

  四、名詞解釋

 ?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 ?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費:指市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

 ?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  附件:2022年部門預(yù)算表

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